县文广新局2019年部门预算及编制说明
来源:县文体旅游局
发布日期:2019-03-22
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一、单位概况

开江县文化广电新闻出版局是县政府组成部门,主要职责是研究制定全县文化事业、新闻出版行业发展规划和年度执行计划,并组织实施、协调、指导文化事业和新闻出版行业的发展,贯彻执行文化和新闻出版经济政策,结合我县实际制定文化产业发展规划,统筹管理文化事业经费,规划、指导文化设施建设,促进经济社会持续健康协调发展。内设办公室、文化艺术股、事业发展股、新闻出版股、科学技术股等股室。

二、收支预算总体情况

1.2019年文广新局一般收入预算总额为517.2124万元。一般收入预算总额较2018年减少24.7627万元。主要原因是人员减少等。

2.2019年文广新局支出预算总额为517.2124万元,其中:工资和福利支出217.6416万元,商品和服务支出27.9万元,对个人和家庭补助支出19.6752万元,项目支出251.9956万元。支出预算总额较2018年减少24.7627万元。主要原因是人员减少等。

三、财政拨款支出预算情况

1.财政拨款支出主要用于保障机关正常运转及群众文化活动等工作的开展。

2.基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.项目支出,主要用于地面数字电视运行中心运转、群众文化活动等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共预算基本支出323.6983万元,主要用于机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

(二)一般公共预算项目支出193.5141万元,主要用于地面数字电视运行中心运转、群众文化活动、文化市场管理、农家书屋补充更新、公益电影配套等。

四、运行经情况

运行经费27.9万元,主要用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2019年公务接待费0.38万元较2018年预算数有所减少0.02万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数 0万元。

2019年未安排购置公务用车。

1.政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

2.国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计2100平方米,价值109.06万元,车辆共计0辆,价值0万元。

3.绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有元旦、春节群众文化活动项目,共计资金20万元,绩效目标为丰富群众精神生活,提高全民素质,通过特色文化活动,提高社会影响力,带动本地经济发展。

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附:开江县文广新局2019年度部门预算公开表

开江县文广新局2019年度预算公开表.XLS

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