县公路运输管理所2017年度部门决算编制说明
来源:县交运局
发布日期:2018-09-27
点击数:人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是贯彻执行国家及省、地有关道路运输方方针、政策、法规、执行上级道路运政管理机构制定的有关规章、规范、标准和细则。

二是根据管理权限,审批道路客货运输、搬运装卸、运输服务三类汽车维修业的开业、停业及年度审验、核发经营许可证、道路运输证,审批县境内客货运输线路,执行好客运“定线路、定班次、定站点”工作,协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系。

三是具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单及票据等进行日常性监督检查,并对违章者进行处罚,处理日常性商务事故,调解日常性运输纠纷。

四是具体组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输,具体组织实施重要节假日的旅客运输,具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

五是掌握本地运力与运量情况,按时向有关部门和上级具体部门提供需求的信息,配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控工作,做好站点布局、建设、管理工作、做好能源供应的配合工作。

六是负责运输市场源泉管理,建立各种基础台账,对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报、组织日常性运输市场调查,收集各种基本信息、开展咨询服务和市场预测,制定本县行业规划。

七是负责组织本县运政人员培训,对运输从业人员的培训、考核、发证。

二、部门概况

  开江县公路运输管理所为参照公务员全额拨款事业单位,法定代表人:刘开俊。开江县公路运输管理所定编人数22人,目前在职人数42人。开江县公路运输管理所预算管理级次为县级。执行事业单位会计制度,

三、收支决算总体情况说明

2017年度本年收入合计807.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入807.14万元,占100%。

2017年度本年支出合计807.14万元,其中:基本支出454.03万元,占56.25%;项目支出353.11万元,占43.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计807.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加377.99万元,增长46%。主要原因是燃油补贴及人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出807.14万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加377.99万元,增长46%。主要原因是燃油补贴及人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出807.14万元,主要用于以下方面:社会和保障支出51.27万元;人力资源和社会保障管理事务支出0.96万元,行政事业单位离退休支出50.31万元(其中: 其他人力资源和社会保障管理事务支出50.31万元),占6%;医疗卫生与计划生育支出25.57万元(其中:行政单位医疗支出16.35万元, 公务员医疗补助支出9.22万元),占3%;交通运输支出700.11万元(其中:公路运输管理支出347万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出353.11万元),占87%;住房保障支出30.19万元(住房公积金),占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(208类)支出51.27万元:

(1)人力资源和社会保障管理事务(20801款)支出0.96万元。

(2)人力资源和社会保障管理事务(20801款)中其他人力资源和社会保障管理事务(2080199项):其他人力资源和社会保障管理事务支出0.96万元;完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(210类)医疗卫生与计划生育支出决算为25.27万元,完成预算100%。

3.交通运输支出(214类):交通运输支出决算数为700.11万元,完成预算180%,决算数大于预算数的主要原因是燃油补贴及人员工资调资。

4.住房保障支出(221类):住房保障支出决算数为30.19万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.03万元,其中:

(一)人员经费支出370.95万元,主要包括:1、工资福利支出340.55万元(其中:基本工资支出136.48万元、津贴补贴支出115.50万元、奖金支出11.72万元、其他社会保障缴费支出25.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.31万元、其他工资福利支出0.96万元);2、对个人和家庭的补助支出30.40万元(其中:奖励金支出0.22万元、住房公积金支出30.19万元)。

(二)公用经费支出83.08万元,主要包括:办公费支出6.14万元、印刷费支出2.84万元、咨询费支出0.30万元版、水费支出0.40万元、电费支出1.52万元、邮电费支出1.28万元、物业管理费支出0.98万元、差旅费支出25.75万元、维修(护)费支出3.48万元、租赁费支出6万元、培训费支出1.12万元、公务接待费支出0.9万元、劳务费支出1.2万元、工会经费支出6.22万元、福利费支出0.25万元、其他交通费支出24.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明:

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是强化公务接待 支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,按照只减不增的要求从严控制三公经费标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出,决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降10%,

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,开江县公路运输管理所运行经费支出454.03万元,比2016年增加24.88万元,增长18%。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年没有绩效考核

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2.部门自行组织绩效评价开展情况

分享到: