按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县新宁镇卫生院是事业编制单位,担负着新宁镇以及开江县城区、流动人口和周边乡镇近10万余人口的身体健康提供医疗与预防保健服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等项工作。内设办公室、公共卫生科、收费室、预防接种室、中药房、西药房、检验室、医技科等10个科室。财务隶属关系为一级单位,预算管理级次为县级。
二、收支预算总体情况
2019年开江县新宁镇卫生院一般收入预算总额为 65.4万元。一般收入预算总额较2018年一致,主要原因是人员经费及项目支出预算无变化。
2019年本单位支出预算总额为65.4万元,其中:工资和福利支出65.4万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭补助支出 0万元,保留项目支出0万元。支出预算总额与2018年一致元,主要原因是人员经费及项目支出预算无变化。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出65.4万元,其中保留项目支出0万元。
四、运行经费情况
运行经费0.00万元,主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2018、9年因公出国(境)费0元。
(二)公务接待费
2019年公务接待费 0元,较2018年预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
开江县新宁镇卫生院2019年公务用车运行维护费预算数0元,跟2018年预算持平。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。(我单位2019年无政府采购预算)
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1160平方米,价值128.67万元,车辆共计0辆,价值0万元。(数据按照上年度部门决算数填列,若没有则填0)
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有0项目,共计资金0万元,绩效目标为0 。(以上重点项目以年初预算日常项目进行填列)
当年预算未安排绩效目标。(未安排日常项目预算的单位如下填列。)
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件:新宁卫生院2019年预算公开.XLS