按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
养路段是一个自收自支的事业单位,经费实行财政预算包干定额补助,补助金额1400万元。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为1400万元。一般收入预算总额较2017年增加收入0万元,主要原因是人员经费预算增加0万元。
?2018年财政支出预算总额为1400万元,其中:工资和福利支出1200万元,商品和服务支出200万元,项目支出 0万元。支出预算总额较2017年增加支出0万元,主要原因是人员经费支出预算增加0万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转的日常支出。
基本支出,是用于保障部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
项目支出,是用于项目等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出 1400万元,主要用于本单位工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待、养护材料等)。
(二)项目支出 0万元,用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费200万元,主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、材料费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2018年公务接待费 0万元,较2017年预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计4578.15平方米,价值253.04万元,车辆共计8辆,价值84.9万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有0项目,共计资金0万元,绩效目标为0。
当年预算未安排绩效目标。(未安排日常项目预算的单位如下填列。)
附件:开江县养路段2018年部门预算公开表