按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县投资促进局是政府组成部门,主管全县招商引资等方面的工作,内设办公室、综合股、项目合作股2个职能股室,外来投资者服务中心1个。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为273.13万元。一般收入预算总额较2018年增加收入156.9万元,主要原因是加大了招商引资力度,成立4个驻外招商工作组,增加了开支,同时随着日常接待客商的增加和外出小分队招商活动的增多,接待费用和差旅费用也增加了。
2019年财政支出预算总额为273.13万元,其中:工资和福利支出114.03万元,商品和服务支出9.1万元,项目支出 150万元。支出预算总额较2018年增加支出156.9万元,主要原因是加大了招商引资力度,成立4个驻外招商工作组,增加了开支,同时随着日常接待客商的增加和外出小分队招商活动的增多,接待费用和差旅费用也增加了。三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县招商引资等工作的开展。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于外出招商小分队、参加大型招商活动、印刷项目册、接待客商、4个驻外招商工作组、招商工作优秀奖励及其他等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出114.03万元,主要用于本单位工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费、住房公积金等)。
(二)商品和服务支出9.1万元(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)按人头经费0.70万元预算。
(三)对个人及家庭补助支出0.02万元(独生子女奖励金)。(四)项目支出150万元(招商引资工作经费)
三、运行经费情况
运行经费9.1万元,主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
四、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2019年公务接待费44万元,较2018年预算数增加43.65万元,主要原因是随着市上招商引资任务的加重,日常接待客商的增加和外出小分队招商活动的增多,增加了公务接待费用开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
五、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
六、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米,价值0万元,车辆共计0辆,价值0万元。
七、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有6项目,共计资金150万元,绩效目标为大型招商活动、小分队招商活动、项目册印刷费、客商接待费、4个驻外招商工作组、招商工作优秀奖励及其他。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件:2019年预算公开表