沙坝场乡人民政府2019年预算公开表及编制说明
来源:沙坝场乡
发布日期:2019-07-08
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、收支预算总体情况

2019年沙坝场乡一般收入预算总额为5860667元。一般收入预算总额较2018年增加1810162元,主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出及各项支出的预算增加。

2019年沙坝场乡支出预算总额为5860667元,其中:一般公共服务支出2313956元,社会保障与就业支出705481元,卫生健康支出157202元,节能环保支出70000元,城乡社区支出30000元,农林水支出2356827元,住房保障支出187754元,灾害防治及应急管理支出30000元,其他支出(用于残疾人事业的彩票公益金支出)9447元。支出预算总额较2018年增加1810162元,主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出及各项支出的预算增加。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于沙坝场乡各部门正常运转、工作的开展等。

基本支出,是用于保障各部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出2313956元,主要用于部机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

三、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2019年公务接待费0万元,较2018年预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元, 较2018年预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

2019年未安排购置公务用车。 

2019年沙坝场乡预算公开表(1).XLS

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