按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
园林所是住建局下属事业单位,主要职能职责:贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策,研究制定实施细则;参与城市绿地系统规划的编制调整,制定“绿线”管理制度并组织实施;负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。
二、收支预算总体情况
2019年园林所财政拨款一般收入预算总额为126.2万元,一般收入预算总额较2018年减少收入2.37万元,主要原因是人员经费预算减少2.37万元。
2019年园林所财政支出预算总额为126.2万元,其中:其中:工资和福利支出73.68万元,商品和服务支52.5万元,对个人和家庭补助支出0.012万元。支出预算总额较2018年减少支出2.37万元,主要原因是人员经费支出预算减少2.37万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障园林所正常运转、城区绿化养护等工作的开展。
基本支出,是用于保障园林所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于绿化管护等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共基本支出 78.2万元,主要用于单位工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
(二)项目支出 48万元,用于2019年公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护等方面。
四、运行经费情况
运行经费4.5万元,主要用于用于2019年园林所办公费、印刷费、差旅费、党建经费等。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2019年公务接待费0.1万元,较2018年预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费预算数18万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数18万元, 用于保障园林修剪、洒水车所需的公务用车燃料费、维修费等支出。较2018年预算数增加9万元,主要原因是公共绿地绿化养护面积增加一倍。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计121平方米,价值5.96万元,车辆共计2辆,价值24.17万元。
八、绩效目标情况说明
2019年园林所整体支出绩效目标126.2万元,用于单位日常运转,专用洒水车费用及城市规划区内园林绿地管理与养护费用等,通过对绿地的管护,以使城市树木良好生长,给市民提供优美的环境。