按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
中共开江县直属机关工作委员会是独立核算的全额拨款预算单位,执行行政事业单位会计制度。本单位编制人数5人,其中行政编制5人(财政补助5人;单位年初人数9人,年末实有人数9人,其中在职7人,退休2人)。
收支预算总体情况
2019年县直工委一般收入预算总额为119.16万元。一般收入预算总额较2018年增加22.18万元,主要原因是人员经费和党的建设工作经费增加22.18万元。
2019年县直工委支出预算总额为119.16万元,其中:工资和福利支出91.96万元,商品和服务支出7.20万元,项目支出20.00万元。支出预算总额较2018年增加22.18万元,主要原因是人员经费和党的建设工作经费增加22.18万元。
三、财政拨款支出预算情况
县直工委财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、机关党的建设、驻村帮扶等工作的开展。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,用于保障部机关正常运转、机关党的建设、驻村帮扶等工作的开展。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出99.16万元,主要用于部机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
(二)其他项目支出20.00万元,用于机关党的建设、驻村帮扶等项目支出。
四、运行经费情况
行政运行经费20.00万元,主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2019年公务接待费0.22万元,较2018年预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
我委2016年底已完成公务车的移交工作,故2019年不再进行公务车运行维护费用的预算。
2019年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
无。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有机关党的建设、驻村帮扶等工作,共计资金20万元。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。