按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能
负责制定执行城市管理方案、城市管理行政执法工作、城市路灯及公共照明设施管理、城市卫生管理、城市广告管理等。
二、部门单位概况
开江县城市管理委员会办公室机关编制14人(参照公务员管理),路灯管理所编制8人,实际有19人(其中:办机关在职11人,路灯管理所在职8人)。
三、收支预算总体情况
2019年开江县城市管理委员会办公室收入预算总额为174.78万元,其中:当年财政拨款收入174.78万元。相应安排支出预算174.78万元,其中:人员支出147.40万元,日常公用支出11.3万元,对个人和家庭的补助支出0.08万元,项目支出16万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
开江县城市管理委员会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或城市管理目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出 158.78万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
(二)项目支出16万元,用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、公务用车运行维护费用等经费。
四、运行经费情况
运行经费11.3万元,主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2018年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2019年公务接待费 0.3万元,较2018年预算数减少1万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 6万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米,价值0万元,车辆共计6辆,价值68.1万元。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。