中共开江县委宣传部2020年预算编制说明
来源:县委宣传部
发布日期:2020-05-08
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 
  一、基本职能及主要工作 
    (1)职能职责 。1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查,负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和本土文化等地域特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。8.统筹协调对外宣传工作,组织推动对外传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责联系各级新闻单位驻开机构,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。10.统筹协调全县网络安全和信息化工作,负责互联网信息审核监管、指导督促网络行政执法,承担相关部门涉及互联网信息内容业务前置审批的审核工作和执法监督、行政复议工作。11.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业等社会事业领域改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹社会事业改革发展和县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。13.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责市级以上新闻媒体驻开机构、市级以上出版发行驻开机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。14.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。15.受县委委托,会同县委组织部管理教育科技、卫生健康、文化体育旅游等方面县直宣传思想文化单位的领导干部,指导其领导班子建设。对宣传系统科级领导干部和乡(镇)宣传委员的任免提出推荐意见。按干管权限,负责对宣传舆论阵地和宣传系统的干部进行管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。16.归口领导县教育和科学技术局、县卫生健康局、县文化体育和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托,代管县文联、县社科联等宣传思想文化单位,直管县广播电视台、县互联网信息管理中心、县电影公司等宣传思想文化单位,联系四川省有线广播电视网络股份有限公司开江分公司、新华文轩出版传媒股份有限公司驻开机构。17.承担县精神文明建设委员会、县委意识形态工作领导小组、县委网络安全和信息化委员会、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。18.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。管理开江县中小学德育研究会,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。19.完成县委交办的其他任务。
    (2)机构设置情况 。办公室、组织股、理论股(县意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)、宣传文艺股、事业产业股(资产监管股)、新闻外宣股、出版和电影股(县“扫黄打非”办公室)、精神文明建设股(志愿服务工作股)、党建办、网信办秘书股。
    (3)本预算年度重点工作任务 。抓好理论学习、新闻外宣、文化文艺、精神文明、网信舆情、扫黄打非工作。

二、部门概况 

(1)人员编制情况 。编制数为32人,其中行政20人,事业12人。
    (2)预算实有人数情况 。实有人数为29人,其中行政20人,事业9人。
  三、收支预算总体情况 
  收入预算总额为306.62万元,其中:当年财政拨款收入306.62万元。相应安排支出预算306.62万元,其中:人员支出272.77万元,日常公用支出62.64万元,对个人和家庭的补助支出1.25万元,项目支出0万元。 
  四、支出预算安排情况 
  预算安排支出主要用于保障(人员经费,机构运转,遗属生活补助,社保缴费、住房公积金)。 
  1、基本支出是用于 保障(人员经费,机构运转,遗属生活补助,社保缴费、住房公积金)。  

2、项目支出是用于保障(无)。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
    “三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元。 
  (1)公务接待费编制说明。 
  公务接待费主要用于(无) 
  (2)公务用车购置及运行维护费编制说明。 
  1、公务用车基本情况

单位现有公务车辆(含执法特种车辆)0辆,计划购置车辆数 0辆。
  2、公务用车运行维护费安排情况

公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障(无)。 

2020年部门预算财政专用表_(106)宣传部.xls 2020年部门预算绩效目标批复表(宣传部).xls

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