2019年度四川省开江县惠民帮扶中心决算
来源:县政府办公室
发布日期:2020-09-18
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​第一部分 部门概况

本职能及主要工作

开江县惠民帮扶中心事业编制6名,设正、副主任各1名,主任按副科级配备,为县政府办管理的事业单位。主要负责研究制定惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施,制定解决困难群众最关心、最直接、最现实的生活难、就医难、就学难、就业难、维权难等问题的扶持标准,提出惠民帮扶意见。协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。整合党委、政府部门惠民帮扶资源,实行集中服务、整体联动、优化配置。组织、指挥、协调各部门、机构在惠民帮扶中心调协工作窗口。对进入中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核,指导、协调、督促、检查中心各窗口、分中心的工作。会同相关部门对各服务阵地、各服务分中心的经营、服务情况进行监督检查,及时制止和纠正存在的惠民政策不落实和商品、药品、服务质量等问题;受理对各服务阵地、服务分中心及其工作人员的投诉举报,向有关部门、机构提出处理建议。组织开展惠民帮扶宣传工作,开展形式多样的爱心帮扶活动。组织对惠民帮扶情况进行统计和动态监测,负责惠民帮扶信息统计工作。负责有关惠民帮扶的地区交流与合作,协调外地支援我县惠民帮扶和募捐活动的衔接工作。承办县政府交办的其他事项。

强化惠民政策宣传。今年,县惠民帮扶中心加印《开江县惠民帮扶中心宣传册》1000份,对家庭经济困难学生教育资助、困难职工救助、残疾人救助、城乡困难群众应急帮扶等相关政策进行了宣传,为困难群众提供多种渠道帮扶和救助。同时,会同县市监局和商务局宣传惠民药房和惠民超市相关政策,让城乡低保对象知晓相关政策。

2.强化监管服务阵地。县惠民帮扶中心会同县商务局、县市监局对惠民超市、惠民药房,惠民帮扶站进行监督检查2次,对存在的问题要求限期整改,确保制度健全、管理到位、惠民商品和药品安全,让城乡困难群众真正体会到党委和政府惠民政策,提升她们的获得感和幸福感。

3.扎实开展帮扶工作。今年,中心按照《开江县应急帮扶资金使用管理办法(试行)》的要求,严格资金审批、发放程序,确保专款专用。县惠民帮扶中心根据乡镇惠民帮扶站报送的需要帮扶的困难群众进行电话抽查和入户调查,核实帮扶对象是否符合应急帮扶要求。

4.树牢廉政建设意识。根据党风廉政建设和反腐败工作要求,层层签订《党风廉政建设责任书》,压紧压实党风廉政建设工作责任。严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》,落实中央八项规定精神,杜绝“四风”苗头,以抓作风、改政风促进廉政建设,确保政令进一步畅通,作风进一步改进,服务水平进一步提升。

二、机构设置

其他事业单位1个。帮扶中心设有一个股室,即综合办公室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计48.28万元。与2018年相比,收、支总计各增加4.08万元,增长8.45%。

入决算情况说明

2019年本年收入合计48.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入48.28万元,占100%。主要变动原因是人员增加及养老保险政策改变等因素。

出决算情况说明

2019年本年支出合计48.28万元,其中:基本支出36.87万元,占76.64%;项目支出11.41万元,占23.36%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计48.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4.08万元,增长8.45%。主要变动原因是

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出48.28万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加4.08万元,增长8.45%。主要变动原因是

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出48.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.87万元,占76.64%;社会保障和就业(类)支出5.92万元,占12.26%;卫生健康支出1.93万元,占3.73%;住房保障支出3.56万元,占7.37%。

年一般公共预算支出决算数为48.28万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为48.28万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.92万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.93万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为3.56万元,完成预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出48.28万元,其中:

人员经费43.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   日常公用经费5.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、财务软件购置等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

四川省达州市开江县惠民帮扶中心(本级).XLS

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