按照预算管理有关规定,预算编报内容包括本单位的全部收支情况。
一、单位概况
中共开江县委机构编制委员会办公室是县委工作机关,归口县委组织部管理,承担中共开江县委机构编制委员会日常工作,负责全县行政管理体制和机构改革、机构编制监督管理、事业单位登记和改革、按照管理权限做好网上名称管理等方面工作。内设综合股(增挂“信访接待室”牌子)、机构编制股、体制改革股(监督检查股)、事业单位登记管理股(对外挂“开江县事业单位登记管理局”)等4个职能股室;下属公益一类事业单位1个(开江县事业单位信息中心),其经费未独立核算,已纳入本预算中。
二、收支预算总体情况
财政一般收入预算总额2020年为126.29万元,比2019年减少12.52万元,减少9.91%,主要原因是部门项目预算未列入。
2020年财政支出预算总额为126.29万元,其中:工资和福利支出112.13万元,商品和服务支出14.16万元。支出预算总额比2019年减少12.52万元,主要原因是部门项目预算未列入。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障机关日常运转、全县机构编制管理、事业单位登记等工作。
基本支出,是用于保障机关运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于事业单位登记管理、实名制管理、网上名称管理等三个项目方面涉及的工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)基本支出预算总额126.29万元,预算在以下功能科目:
1.一般公共服务支出:2020年预算数96.65万元,主要用于工作人员工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)和商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修维护费、工会经费等),比2019年减少13.97万元,同比减少14.45%,主要因素是部门项目经费未列入。
2.社会保障与就业支出:2020年预算数12.98万元,用于社会保障缴费,比2019年减少增加0.98万元,同比减少7.55%,主要原因是社保降费。
3.医疗卫生与计划生育支出:2020年预算数为6.93万元,用于医疗保险缴费,比2019年增加1.08万元,同比增加15.58%,主要因素是工资基数增加。
4.住房保障支出:2020年初预算数为9.73万元,用于住房公积金缴费,比2019年初预算数增加1.35万元,同比增加13.87%,主要因素是工资基数增加。
(二)无项目支出预算。
四、运行经费情况
运行经费14.16万元,主要用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修(护)费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2020年因公出国(境)费无预算。
(二)公务接待费
2020年公务接待费无预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
公务车改革后,我单位无公务车,2020年公务用车购置及运行维护费无预算。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房为调剂的原县就业局房屋,账面无数据。
八、绩效目标情况说明
全面贯彻落实中央、省、市机构编制相关文件精神,按照县委工作部署,承担县委编委日常事务工作,贯彻落实县委编委会决定。依法依规对全县机关事业单位机构编制事项进行监督管理。巩固党政机构改革成果,稳步推进综合行政执法改革、事业单位改革和乡镇行政区划调整改革等重点领域体制机制改革工作。全面维护机构编制实名制网络管理系统、政务公益中文域名注册管理和网站标识管理。依法办理党政群机关单位统一社会信用代码赋码工作,指导监督事业单位依法依规进行年度报告公示、登记和“双随机一公开”工作,建设高素质机构编制铁军队伍。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。