开江县发展和改革局2019年部门预算及编制说明
来源:县发改局
发布日期:2019-03-18
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一、单位概况

开江县发展和改革局是政府组成部门,主管全县社会经济发展和规划等方面的工作,内设办公室、固定资产投资股、工贸财经股、行政审批股、综合规划和发展股、政策法规股、价格和收费股、价格认证中心、价格监督检查分局、重大项目稽查办、天然气开发办等11个职能科室。

二、收支预算总体情况

2019年财政一般收入预算总额为523.86万元。一般收入预算总额较2018年增加收入58.86万元,主要原因是人员经费预算增加28.86万元和项目经费支出增加30万元。

2019年财政支出预算总额为523.86万元,其中:工资和福利支出407.86万元,商品和服务支出36万元,项目支出80万元。支出预算总额较2018年增加支出58.86万元,主要原因是人员经费支出预算增加22万元和项目经费支出增加30万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县经济社会发展规划、经济宏观调控、重大项目建设稽查等工作的开展。

基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出403.25万元。主要用于局机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

(二)社会保障和就业支出56.69万元。主要用于局机关及事业单位的养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出支出29.90万元。主要用于局机关及事业单位的医疗保险缴费支出。

(四)住房保障支出34.02万元。主要用于局机关及事业单位的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2019年公务接待费0.6万元,较2018年预算数减少0.4万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

2019年未安排购置公务用车。

附件:2019年部门预算公开表发改局

2019年部门预算公开表发改局.xls

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