梅家乡2019年部门预算及编制说明
来源:梅家乡
发布日期:2019-03-15
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的工资福利支出和日常运转经费支出。

 一、收支预算总体情况

 2019年梅家乡一般收入预算总额为632.1889万元。

 2019年梅家乡支出预算总额为632.1889万元,其中:工资和福利支出219.361万元,商品和服务支出23.58万元,对个人和家庭补助支出2.2188万元,项目支出387.0291万元。

 二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于梅家乡各部门正常运转、工作的开展等。

基本支出,是用于保障各部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出242.5361万元,主要用于党委、政府、人大及事业人员等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费等)。

 三、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2019年公务接待费0万元,严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

 2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元, 较2018年基本支出预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。较2018年项目支出预算数增加,主要原因是村(社区)干部工资、保险以及离任干部补贴和乡镇补贴、交通补贴纳入预算。

 2019年未安排购置公务用车。

2019年预决算公开表.xls

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