开江县梅家乡2021年部门预算及编制说明
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发布日期:2021-02-10
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​按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

开江乡梅家乡人民政府是政府组成部门,主管全乡社会经济发展和规划等方面的工作,内设党建办、财政所、脱贫攻坚办、统计办、村建办、交管办、民政办等办公室。

二、收支预算总体情况

2021年财政一般收入预算总额为421.6729万元。一般收入预算总额较2020年增加减少152.4685万元,主要原因是项目预算暂未预算。

2021年财政支出预算总额为421.6729万元,其中:工资和福利支出254.9622万元,商品和服务支出31.9199万元对个人和家庭补助支出134.7909万元,(其中党建经费3.6634万元),项目支出0万元。支出预算总额较2020年减少支出152.4685万元,主要原因是乡镇其他公共服务经费暂未纳入预算。
  三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、保障部机关正常运转、全乡经济发展规划、项目开发、环境保护、安全生产,贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施,完成上级政府交办的其他的事项。

基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于2021年公务员交通补贴、乡镇工作补贴、公益性岗位生活补助(涉农分流)、防疫员生活补助、村(社区)监委会工作经费、村(社区)绩效奖励金、村(社区)驻村工作经费等经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出421.6729万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。

(二)项目支出 0万元,用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费、设备维护支出等经费。

四、运行经费情况

运行经费0万元,主要用于2021年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
  五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2021年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2021年公务接待费0万元,较2020年基本支出预算数基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位无房屋类资产,车辆共计0辆,价值0万元。

八、绩效目标情况说明

当年预算未安排绩效目标。

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2021年部门预算财政专用表.xls

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