目录
第一部分开江县供销合作社联合社概况一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分开江县供销合作社联合社2023年部门预算表一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公“经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分开江县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
开江县供销社系参照公务员管理的县政府直属事业单位。现有在岗职工14人,内设三股一室,即业务股、人事股、财会股、办公室。主要职能如下:
(1)宣传贯彻中央、省、市、县委、县政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县供销社发展战略和发展规划,负责全县供销社的改革和发展。
(2)按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调管理;负责烟花爆竹、再生资源的经营管理及社办(控股)企业的指导。
(3)参与和推动农业产业化经营,负责主要农副产品的产业化发展指导,积极培植龙头产业,指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会,农村社区综合服务社建设,强化为农服务功能。
(4)建立和完善农业社会化服务体系,参与和推动农业产业化进程,负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施,做好为农业、农村、农民服务的工作,促进农村经济发展。
(5)协调与政府有关部门、社会组织的关系,对社有控(参)股企业和组织参与的合作经济组织进行业务指导,促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值。
(6)维护供销社和农民的合法权益,向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取政策扶持。
(一)开江县供销合作社联合社职能简介
二、部门预算单位构成
开江县供销合作社联合社为县级预算单位,包含一级预算单位1个,无下属预算单位。
第二部分开江县供销合作社联合社2023年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门: |
| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 191.22 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 20.73 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 17.26 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 | 160.91 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 14.42 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 三十一、国库拨款专用 |
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本年收入合计 | 191.22 | 本年支出合计 | 213.32 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 22.10 | 其中:转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收入总计 | 213.32 | 支出总计 | 213.32 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||||||
| 合计 | 213.32 | 22.10 | 191.22 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 |
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| 618001 | 社会保障和就业支出 | 1.51 | 1.51 |
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| 618001 | 行政事业单位养老支出 |
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| 618001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 |
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| 618001 | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 |
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| 618001 | 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 |
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| 618001 | 事业单位医疗 |
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| 618001 | 公务员医疗补助 | 8.74 | 8.74 |
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| 618001 | 商业服务业等支出 | 160.91 | 160.91 |
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| 618001 | 商业流通事务 | 160.91 | 160.91 |
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| 618001 | 行政运行 | 160.91 | 160.91 |
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| 618001 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 |
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| 618001 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 |
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| 618001 | 住房公积金 | 14.42 | 14.42 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 213.32 | 一、本年支出 | 191.22 |
|
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一般公共预算拨款收入 | 191.22 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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一、上年结转 | 22.10 | 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支 出 | 20.73 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 17.26 |
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| 商业服务业等支出 | 160.91 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 14.42 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 国库拨款专用 |
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公开表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | ||||||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
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| 合计 |
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| 618001 | 开江县供销社 | 213.32 | 191.22 |
| 191.22 |
| 22.10 |
| 22.10 |
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公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | |||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
208 |
|
|
| 社会保障和就业支出 | 19.22 | 19.22 |
|
| 05 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 19.22 | 19.22 |
|
|
| 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 |
|
210 |
|
|
| 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 |
|
| 11 |
|
| 行政事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 |
|
|
| 02 |
| 事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 |
|
|
| 03 |
| 公务员医疗补助 | 8.74 | 8.74 |
|
216 |
|
|
| 商业服务业等支出 | 160.91 | 138.82 | 22.10 |
| 02 |
|
| 商业流通事务 | 160.91 | 138.82 | 22.10 |
|
| 01 |
| 行政运行 | 160.91 | 138.82 | 22.10 |
221 |
|
|
| 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 |
|
| 02 |
|
| 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 |
|
|
| 01 |
| 住房公积金 | 14.42 | 14.42 |
|
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公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 |
|
|
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| 618001 | 开江县供销社 | 187.86 | 174.42 | 13.44 |
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合计 |
|
301 |
|
|
| 工资福利支出 | 172.54 |
| 01 |
|
| 基本工资 | 55.83 |
| 02 |
|
| 津贴补贴 | 37.82 |
| 03 |
|
| 奖金 | 26.49 |
| 08 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.22 |
| 10 |
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 8.52 |
| 11 |
|
| 公务员医疗补助缴费 | 8.74 |
| 12 |
|
| 其他社会保障缴费 | 1.51 |
| 13 |
|
| 住房公积金 | 14.42 |
302 |
|
|
| 商品和服务支出 | 13.44 |
| 01 |
|
| 办公费 | 3.6 |
| 02 |
|
| 印刷费 | 2 |
| 03 |
|
| 咨询费 | 0.44 |
| 05 |
|
| 水费 | 0.1 |
| 06 |
|
| 电费 | 0.5 |
| 07 |
|
| 培训费 | 0 |
| 11 |
|
| 差旅费 | 4.8 |
| 13 |
|
| 维修(护)费 | 0.1 |
| 15 |
|
| 会议费 | 0.15 |
| 16 |
|
| 培训费 | 0 |
| 17 |
|
| 公务接待费 | 0.25 |
| 28 |
|
| 工会经费 | 0.4 |
| 99 |
|
| 其他商品和服务支出 | 1.1 |
303 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 1.88 |
| 05 |
|
| 生活补助 | 1.87 |
| 09 |
|
| 奖励金 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
|
|
|
|
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公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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公开表6
公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
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公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2023年度)
部门名称 |
开江县供销合作社联合社 | ||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | |||||
完善基层组织体系建设 | 一是提升基层社服务质量,巩固提升“基层社示范社”2个;二是巩固提升“三社融合”改革试点效果,因地制宜指导4个试点村级供销社产业发展,总结试点经验;三是优化利益联结机制,完善“县、乡、村”三级供销组织体系建设。 | ||||||
完善三农服务中心运行机制 | 以打造区域性“规模最大、功能最全、服务最优、带动最强”的全产业链三农服务平台为目标,进一步完善片区三农服务中心运行体制机制,制定服务质量标准、优化评价体系、构建“公益 经营”“线上 线下”服务模式,着力提升为农服务能力,促进片区高质量发展 | ||||||
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
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年度总体目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入践行“五个坚持”重要要求,认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神,按照彭清华书记“三个更高”等重要要求,深化“六个机关”建设,充分发挥抓落实基本职能作用,全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效,努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。 | ||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标 |
数量指标 | 巩固提升“基层社示范社” | 2个 | ||||
淡季生产用肥储备 | 7000吨 | ||||||
质量指标 | 巩固提升“三社融合”改革试点效果,指导村级供销社发展 | 4个 | |||||
供销系统2023年预计销售总额274500万元(以统计报表为准) | 定量 | ||||||
土地托管服务面积达3.4万亩 | 定量 | ||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 基层社对县社服务评价分数高于90分 | 大于90分 |
第三部分开江县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县供销合作社联合社2023年收支预算总数为213.32万元,比2021年收支预算总数增加82.9万元,主要原因是人员增加、上年结转和基础绩效奖纳入预算编制。
(一)收入预算情况
开江县供销合作社联合社2023年收入预算为213.32万元,其中:上年结转22.1万元,占10.36%;一般公共预算拨款收入191.22万元,占89.64%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
开江县供销合作社联合社2023年支出预算为213.32万元,其中:基本支出213.32万元,占100%;项目支出万0元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算为213.32万元,比2022年财政拨款收支总预算增加82.9万元,主要原因是人员增加、上年结转和基础绩效奖纳入预算编制。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入191.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.1万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出万元20.73万元、卫生健康支出17.26万元、住房保障支出14.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款191.22万元,比2022年一般公共预算当年拨款数增加60.8万元,主要原因是人员增加、上年结转和基础绩效奖纳入预算编制。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出万元,占;教育支出0万元,占;社会保障和就业支出20.73万元,占10.84%;卫生健康支出17.26万元,占9.03%;住房保障支出14.42万元,占7.54%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)开江县供销合作社联合社及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为191.22万元,主要用于保障开江县供销合作社联合社日常工作顺利开展。
一般公共服务支出(类)开江县供销合作社联合社及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为13.44万元,主要用于保障推进开江县供销合作社联合社各项重点工作任务完成。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)2023年预算数为5.68万元,主要用于开江县供销合作社联合社离退休人员经费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为9.58万元,主要用于开江县供销合作社联合社实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.88万元,主要用于开江县供销合作社联合社对个人和家庭的生活补助支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为8.52万元,主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为8.74万元,主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
16.住房保障支出住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023年预算数为14.42万元,主要用于开江县供销合作社联合社按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为0万元,主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出191.22万元,其中:
人员经费172.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费16.8万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明
开江县供销合作社联合社2023年“三公“经费财政拨款预算数为0.25万元,其中:公务接待费0.25万元,公务用车运行维护费0万元。
(一)公务接待费较2022年预算下降。
2023年公务接待费计划用于开江县供销合作社联合社工作开展所必要的公务接待任务。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县供销合作社联合社2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县供销合作社联合社2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,开江县供销合作社联合社运行经费财政拨款预算为0万元。
(二)政府采购情况
2023年,开江县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入““事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项:)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。