目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表(公开表 1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职能简介
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委市 监委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职 责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的 决定;对县委机构、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇、 街道)党委(党工委)、纪委(纪工委)等党的组织和县委管理 的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群 众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组 织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的 案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和县 委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使 公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职 人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导 人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉; 向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7、负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
8、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限,负责对全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指 导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡(镇、街道) 纪检监察机构、县管企业和县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算,其预算纳入本级预算合并编制,故本部门预算即为委本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
部门/单位:中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,205.35 | 一、一般公共服务支出 | 992.83 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 89.86 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 57.65 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 67.40 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
二十八、国库拨款专用 | |||
本年收入合计 | 1,205.35 | 本年支出合计 | 1,207.75 |
上年结转结余 | 2.40 | 年终结转结余 | |
收入总计 | 1,207.75 | 支出总计 | 1,207.75 |
公开表1-1
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公开表3-1 | ||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
部门/单位:中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 金额单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 818.73 | 818.73 | |
30101 | 基本工资 | 219.26 | 219.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 229.81 | 229.81 | |
30103 | 奖金 | 131.12 | 131.12 | |
30107 | 绩效工资 | 18.89 | 18.89 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.86 | 89.86 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.32 | 39.32 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.34 | 18.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 4.73 | |
30113 | 住房公积金 | 67.40 | 67.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 146.50 | 24.10 | 122.40 |
30201 | 办公费 | 31.50 | 31.50 | |
30202 | 印刷费 | 11.80 | 11.80 | |
30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.10 | 4.10 | |
30211 | 差旅费 | 42.00 | 42.00 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 9.64 | 9.64 | |
30229 | 福利费 | 14.46 | 14.46 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.00 | 17.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.11 | 1.11 | |
30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
310 | 资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
合 计 | 966.35 | 843.95 | 122.40 | |
公开表3-2 | |||||||||||||
项目支出表 | |||||||||||||
部门/单位:中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
序号
| 项目名称
| 项目单位
| 合计
| 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金
| 单位资金
| 项目类别 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1 | 51172323Y000008668869-2023年初预算保留项目经费 | 107001-中国共产党开江县纪律检查委员会 | 0.80 | 0.80 | 22-其他运转类 | ||||||||
2 | 51172323T000009473301-空调采购 | 107001-中国共产党开江县纪律检查委员会 | 1.60 | 1.60 | 31-部门项目 | ||||||||
3 | 51172324T000011235250-专项业务类——专项经费 | 107001-中国共产党开江县纪律检查委员会 | 239.00 | 239.00 | 31-部门项目 | ||||||||
合 计 | 241.40 | 239.00 | 2.40 | ||||||||||
公开表3-4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
部门/单位:中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 金额单位:万元 | ||||
“三公”经费合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费费 | |||
公开表4 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 金额单位:万元 | |||
科目编码
| 科目名称
| 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
公开表5 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门/单位:中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 金额单位:万元 | |||
科目编码
| 科目名称
| 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
公开表6 部门预算项目绩效目标表(2024年度) | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
107-中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 361.40 | ||||||||||
107001-中国共产党开江县纪律检查委员会
| 日常公用经费
| 105.60
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
定额公用经费(事业人员)
| 16.80
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
专项业务类——专项经费
| 239.00
| 在成本范围内,完成至少1000条党风廉政建设宣传短信的推送和建设1个县级信息查询室等工作,用于保障纪检监察事务工作,助力纪检监察工作有序开展,彰显纪检监察震慑作用,营造风清气正的政治生态
| 产出指标
| 数量指标 | 纪律审查监察调查案件数 | ≥ | 200 | 件 | 3 | ||
数量指标 | 市纪委指派专案数 | ≥ | 10 | 件 | 3 | ||||||
数量指标 | 党风廉政建设宣传短信推送数 | ≥ | 1000 | 条 | 3 | ||||||
数量指标 | 县级信息查询室新建数 | = | 1 | 个 | 3 | ||||||
质量指标 | 纪律审查监察调查案件报告出具准确率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
质量指标 | 市纪委指派专案报告出具准确率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
质量指标 | 党风廉政建设宣传短信准确率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
质量指标 | 县级信息查询室新建验收合格率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
时效指标 | 纪律审查监察调查案件处理及时率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
时效指标 | 市纪委指派专案处理完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 3 | ||||||
时效指标 | 党风廉政建设宣传短信及时率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
时效指标 | 县级信息查询室新建验收及时率 | = | 100 | % | 5 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 党风政风廉政建设机制健全性 | 定性 | 健全 | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 纪律审查监察调查案件结案率 | ≥ | 80 | % | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 市纪委指派专案结案率 | ≥ | 80 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级信息查询室成本控制额 | ≤ | 30 | 万元 | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额 | ≤ | 239 | 万元 | 10 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | |||||
公开表7 | ||||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||
预算(单位)名称: | 107-中国共产党开江县纪律检查委员会本级 | 状态:单位领导审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元)
| 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
12053472.55 | 9663472.55 | 9663472.55 | 2390000.00 | 2390000.00 | ||||||
整体绩效目标 | 在成本范围内,保障机关职工50余名的基本支出,促进机关正常运转,持续开展纪检干部警示教育、廉洁文化宣传短信推送等活动,有效发挥执纪监督作用,提高执纪监督水平,营造风清气正的良好政治生态,群众满意度超过85%。 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||||
保障单位基本运转,推进党建工作和培训支出需要 | 单位办公、印刷、广告费等日常开支,党建工作基本支出,及职工培训支出 | |||||||||
持续营造风清气正的政治生态 | 不忘初心、牢记使命,持续正风肃纪,严惩贪污腐败 | |||||||||
保障机关职工50余名的基本支出 | 保障人员工资发放、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出需要 | |||||||||
部
| 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
数量指标 | 廉洁文化宣传短信推送数 | ≥ | 1000 | 条 | 3 | |||||
数量指标 | 党建活动开展次数 | ≥ | 12 | 次 | 3 | |||||
数量指标 | “阳光晒廉会”活动开展次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | |||||
数量指标 | 纪检干部警示教育活动开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | |||||
数量指标 | 机关职工人员数 | ≥ | 50 | 人 | 3 | |||||
产出指标
| 质量指标 | 廉洁文化宣传短信推送准确率 | = | 100 | % | 3 | ||||
党建活动开展合格率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
“阳光晒廉会”活动开展合格率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
纪检干部警示教育活动开展合格率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
机关职工人员工资发放准确率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
时效指标 | 廉洁文化宣传短信推送及时率 | = | 100 | % | 3 | |||||
党建活动开展及时率 | = | 100 | % | 3 | ||||||
“阳光晒廉会”活动开展及时率 | = | 100 | % | 2 | ||||||
时效指标 | 纪检干部警示教育活动开展及时率 | = | 100 | % | 1 | |||||
机关职工人员工资发放及时率 | = | 100 | % | 1 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 惩贪治腐案件结案率 | = | 100 | % | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执纪监督水平 | 定性 | 提高 | 5 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 党风政风廉政建设机制健全性 | 定性 | 健全 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支率 | = | 0 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门成本控制额 | ≤ | 12053472.55 | 元 | 10 | ||||
其他说明 | ||||||||||
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中国共产党开江县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转; 支出包括: 一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024 年收支预算总数为1207.75万元 ,比2023年收支预算总数增加466.42万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
( 一)收入预算情况
2024年收入预算为1207.75万元,其中:上年结转2.4万元, 占; 一般公共预算拨款收入1205.35万元,占99.8%;其他收入0万元,占0%。
( 二 ) 支出预算情况
2024年支出预算为1207.75万元,其中:基本支出966.35万元,占80%;项目支出241.4万元,占19.99%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算为1207.75万元 ,比 2023年财政拨款收支总预算增加466.42万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1205.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.4 万元; 支出包括:一般公共服务支出 992.83万元、社会保障和就业支出89.86万元、卫生健康支出57.65万元、住房保障支出67.4万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024 年一般公共预算当年拨款1205.35万元,比2023 年一般公共预算当年拨款数增加464.02万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 992.83万元,占82.37%;社会保障和就业支出89.86万元,占7.46%;卫生健康支出57.65万元,4.78%;住房保障支出67.4万元,占5.59%。
( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为638.08万元,主要用于保障日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为248.85万元,主要用于保障推进各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024 年预算数为105.91万元,主要用于下属各事业单位正常运转。
4.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)专项业务(项)2024年预算数为 241万元,主要用于保障纪委机关、派驻纪检组、巡察机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为89.86万元,主要用于机关缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为33.66万元,主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为5.65万元,主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为18.34万元,主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为67.4万元,主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为 0万元,主要用于规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出966.35万元,其中:人员经费 843.95万元,主要包括:基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费122.4万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2024年未使用“三公”经费财政拨款。
单位现有公务用车辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,商务车2辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
无其他事项说明。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的 资金。
2.其他收入: 指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余: 指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余: 指 本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5.基本支 出: 指 为保障 机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出: 指 在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅 (室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅( 室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) : 反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出 (类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项:) 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

