近年来,县审计局不断健全完善审计监督与各类监督贯通协作的方法和机制,推动构建衔接顺畅、保障有力、配合有效的“大监督”格局,护航经济社会高质量发展。
全方位联动,深化协同贯通。先后制发《审计监督与其他监督协作机制》《巡察审计会商交流机制》等5项文件,着力构建“审计监督各类监督”的“大监督”制度体系。在建立“纪巡审”联动协同、信息互通、边审边移等有效机制基础上,着力完善审计监督与组织人事、检察诉讼、统计监督的贯通协同多项机制,从日常信息沟通、工作贯通、成果融通、线索共通等方面实现协作配合长效管理。持续深化“审计人大”“审计财政”监督模式,选派骨干开展财政监督检查和人大预算审查,深度揭示财政预算管理、资金绩效管理和资产长效管理等方面问题73个,移送问题线索5件。
全流程协作,推动质效提升。强化审计项目计划编制环节的沟通协作、协调对接,推动“经济体检”更好融入人大预算监督、巡视巡察、财会监督,进一步突出监督重点。在审计项目实施过程中,围绕重大政策落实、经济责任、财政金融、民生保障、资源环境、乡村振兴等重点领域,与各类监督同向发力,避免监督盲区,做到监督全覆盖。对2025年度已完成的13个审计项目,围绕内容的真实性、数据的准确性、取证的完整性、披露问题的充分性、审计建议的合理性等方面开展“意见听证”,充分听取监督协作单位的意见建议,推动提升审计结果质效。目前已组织召开监督协作联席会议2次,采纳监督协作单位意见建议11条。
全链条管理,凝聚监督合力。统筹发挥好审计推动纠正偏差、完善制度、深化改革的作用,兼顾各类监督内容的差异性,重点关注被审计单位和相关人员重大违纪违法行为情况,确保应审尽审,定性准确,为案件线索移送和后续查处提供有力支撑。坚持审计发现问题和推动问题整改“两手抓两手硬”,配合做好上级审计交办审计查出问题的整改督促、协调沟通工作,抓实审计监督的“下半篇文章”。2025年,联动各类监督力量推动整改上级审计机关反馈问题27个,落实整改金额568.89万元,推动相关部门完善制度规章6项。