县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明
来源:县卫生健康局
发布日期:2019-03-26
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按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、单位概况

开江县卫生和计划生育局是政府组成部门,主管全县医疗卫生等方面的工作,内设办公室、人事股、医政股、行政审批股、政策法规与科教股、公卫股、计生指导和家庭发展股、中医股、规划财务与信息股等9个职能科室。

二、收支预算总体情况
  2019年财政一般收入预算总额为998.95万元。一般收入预算总额较2018年增加减少103.76万元,主要原因是机构改革人员减少经费预算减少103.76万元。
  2019年财政支出预算总额为998.95万元,其中:工资和福利支出937.45万元,商品和服务支出61.5万元。支出预算总额较2018年减少支出103.76万元,主要原因是人员经费支出预算减少103.76万元。
  三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县医疗卫生、公共卫生服务等工作的开展。
  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于公共卫生、计划生育等方面。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出998.95万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
  (二)项目支出 0万元,用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。

四、运行经费情况

运行经费61.5万元,主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
  五、财政拨款“三公”经费情况
  (一)因公出国(境)经费
  2019年因公出国(境)费0万元。
  (二)公务接待费
  2019年公务接待费0.5万元,与2018年预算数持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计9078平方米,价值569.38万元,车辆共计0辆,价值0万元。(数据按照上年度部门决算数填列,若没有则填0)

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有0项目,共计资金0万元,绩效目标为0 。当年预算未安排绩效目标。

名词注解

1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入,是指实施分税制财政体制改革后,各级财政部门依法组织纳入本地区(或本级)预算管理的各项收入,包括税收收入和非税收入。其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等;非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出,是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3.三公经费。指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件:卫计局2019年预算公开表.XLS

卫计局2019年预算公开表.XLS

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